Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 67/42/2003


ZARZĄDZENIE NR 67/42/2003

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 10 września 2003 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz plan finansowego zadań z zakresu administracji

rządowej zleconych ustawami na 2003 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami ), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2003 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/92/2003 z dnia 28.08. 2003 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie .

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie .

  • załącznika nr 4 dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dębnie .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XIV/92/2003 z dnia 28.08. 2003 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

20 500

1.

853

Opieka społeczna

-

20 500

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

20 500

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

-

20 500

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

38 448

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

38 448

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

38 448

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), poewiatów (związków powiatów), samorządów województw ,pozyskane z innych żródeł

-

38 448

-dofinansowanie z programu SAPARD (903459 - 38448 = 865011)

-

38 448

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

110 744

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

38 448

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

38 448

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

38 448

IKI/008/2003

* kanalizacja sanitarna w Cychrach - środki z programu SAPARD

-

38 448

 

wg budżetu - 903459

 

 

zmniejszenie - 38448

 

 

po zmianach - 865011

 

2.

600

Transport i łączność

-

6 136

60016

Drogi publiczne gminne

-

6 136

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6 136

IKI/019

* Budowa nawierzchni ul.Tartacznej i Racławickiej

-

6 136

 

 

3.

757

Obsługa długu publicznego

-

38 448

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

-

38 448

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów

-

38 448

FB/001/2003

* odsetki od kredytów zaciągniętych przez gminę

-

38 448

 

 

4.

758

Różne rozliczenia

-

12 629

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

12 629

4810

Rezerwy

-

12 629

* rezerwa ogólna

-

7 629

* rezerwa na dotacje

-

5 000

 

 

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

15 000

90002

Gospodarka odpadami

-

15 000

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

-

15 000

BN-007

* wpłaty na CZG - 12

-

15 000

6.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

83

92109

Domy i ośrodki kultury, swietlice i kluby

-

83

4300

Zakup usług pozostałych

-

83

RS/2003

* RS Oborzany - sprzątanie świetlicy

-

83

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

64 667

1.

O10

Rolnictwo i łowiectwo

-

38 448

O1010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

-

38 448

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

38 448

IKI/008/2003

* kanalizacja sanitarna w Cychrach - udział środków własnych

-

38 448

 

wg budżetu - 946593

 

zwiększenie - 38448

 

po zmianach - 985 041 w tym:pożyczka z WFOŚ-925026 , inne własne - 60015

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

5 000

75405

Komendy powiatowe Policji

-

5 000

2620

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

3 000

 

*zakup paliwa dla KP w Dębnie

-

3 000

75406

Straż Graniczna

-

2 000

2620

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych

-

2 000

 

*zakup paliwa dla SG w Czelinie

-

2 000

3.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

15 000

90002

Gospodarka odpadami

-

15 000

 

2900

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

-

15 000

BN-007

* wpłaty na CZG - 12

-

15 000

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

6 219

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

-

6 219

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

72

RS/2003

* RS Oborzany

-

72

4120

Składki na fundusz Pracy

-

11

RS/2003

* RS Oborzany

-

11

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

6 136

DOK/003

* Rremont pomostów na plaży

-

6 136

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

6 500

3.

801

Oświata i wychowanie

-

6 500

80101

Szkoły podstawowe

-

6 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 500

 

*SP 3 - wyposażenie pracowni komputerowej

-

3 500

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 000

*SP 3 - przygotowanie pracowni komputerowej

-

3 000

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 67/42/2003 z dnia 10 września 2003 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2003 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

20 500

4.

853

Opieka społeczna

-

20 500

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

-

20 500

3110

świadczenia społeczne

-

20 500

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-10-2003 14:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 08-10-2003 14:38